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- Liquidação Nº 01070246.006
Número:01070246
Valor Total do Empenho:R$ 160.450,17
Valor Total Liquidado:R$ 151.852,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024020101
Valor Total do Contrato:R$ 782.564,78
Valor Empenhado:R$ 580.794,32
Saldo a empenhar:R$ 201.770,46
Liquidação: 01070246.006
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2069
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.010,97
Valor Líquido: R$ 2.010,97
Valor Pago da RP R$ 2.010,97
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 16/12/2024
Histórico:
Serviço de fornecimento de lanches e quentinhas, para a Pátio de Manutenção, durante o mês de NOVEMBRO DE 2024.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#19580 | LANCHES – 02 PÃES (CARIOQUINHA OU MASSA FINA), COM MANTEIGA, 150ML DE LEITE E 200ML DE CAFÉ. (UNIDADE) | R$ 4,99 | 403,00 | R$ 2.010,97 | |
Total Bruto | R$ 2.010,97 | ||||
Total Liquido | R$ 2.010,97 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0