Dados do Empenho:

Número:05070009

Valor Total do Empenho:R$ 644.635,20

Valor Total Liquidado:R$ 644.635,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.021/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.807.275,52

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.908.539,49

Saldo a Contratar:R$ 2.898.736,03

Dados do Contrato:

Número:149224022302

Valor Total do Contrato:R$ 2.513.726,10

Valor Empenhado:R$ 1.851.664,00

Saldo a empenhar:R$ 662.062,10

Liquidação: 05070009.017

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 229171

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.333,80

Valor Líquido: R$ 4.281,79

Valor Pago da RP R$ 4.333,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024


Data de Solicitação 14/10/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação da NF 229171 conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25794CURATIVO DE HIDROFIBRA (100% FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E 1,2% DE PRATA IÔNICA, ESTÉRIL, MACIO, NÃO ENTRELAÇADO. CURATIVO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E ALTAMENTE ABSORVENTE. FORMA UM GEL MACIO QUE INTERAGE COM O EXSUDATO DA FERIDA, MANTENDO O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO DA FERIDA E DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. FÁCIL REMOÇÃO, CAUSANDO POUCO OU NENHUM DANO AO NOVO TECIDO FORMADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES. TAMANHO 10X10CM. (UNIDADE)R$ 69,9062,00R$ 4.333,80
Total BrutoR$ 4.333,80
Total LiquidoR$ 4.333,80
NÚMERO DA NOTA: 229171

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 02/10/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2410.09.485.574/0001-71.55.001.000229171.1.00484584.7

Número do Protocolo: 223240051869179

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 4.333,801,20%R$ 52,01
Total das Retenções: R$ 52,01
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402002604/02/2025R$ 4.333,80