Dados do Empenho:

Número:18070005

Valor Total do Empenho:R$ 102.534,01

Valor Total Liquidado:R$ 24.138,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.006,46

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022070401

Valor Total do Contrato:R$ 615.204,06

Valor Empenhado:R$ 170.898,12

Saldo a empenhar:R$ 444.305,94

Liquidação: 18070005.005

Liquidada em: 26/12/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741934

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.357,96

Valor Líquido: R$ 4.357,96

Valor Pago da RP R$ 4.357,96

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 26/12/2024


Histórico:

Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o contrato n°0610.22.07.04.01,fundamentado na modalidade de licitação pregão eletrônico tombado sob n°01.012/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 4.357,961,00R$ 4.357,96
Total BrutoR$ 4.357,96
Total LiquidoR$ 4.357,96
NÚMERO DA NOTA: 741934

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 761Q.0111.0519.4328599-G

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1001004410/01/2025R$ 4.357,96