- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 18070005.005
Número:18070005
Valor Total do Empenho:R$ 102.534,01
Valor Total Liquidado:R$ 24.138,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.006,46
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022070401
Valor Total do Contrato:R$ 615.204,06
Valor Empenhado:R$ 170.898,12
Saldo a empenhar:R$ 444.305,94
Liquidação: 18070005.005
Liquidada em: 26/12/2024Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 741934
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.357,96
Valor Líquido: R$ 4.357,96
Valor Pago da RP R$ 4.357,96
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 26/12/2024
Histórico:
Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o contrato n°0610.22.07.04.01,fundamentado na modalidade de licitação pregão eletrônico tombado sob n°01.012/2022.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 4.357,96 | 1,00 | R$ 4.357,96 | |
Total Bruto | R$ 4.357,96 | ||||
Total Liquido | R$ 4.357,96 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 761Q.0111.0519.4328599-G