Dados do Empenho:

Número:19070001

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.475,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 524,94

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08

Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48

Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60

Liquidação: 19070001.005

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741925

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.765,55

Valor Líquido: R$ 2.765,55

Valor Pago da RP R$ 2.765,55

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 10/12/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 2.765,551,00R$ 2.765,55
Total BrutoR$ 2.765,55
Total LiquidoR$ 2.765,55
NÚMERO DA NOTA: 741925

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 120Q781751117096699Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001004420/01/2025R$ 2.765,55