Dados do Empenho:

Número:19070001

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.475,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19070001.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.765,55

Valor Total Liquidado:R$ 2.765,55

Pagamento de Restos a Pagar 20010044

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.765,55

Valor Líquido Pago: R$ 2.765,55


Histórico: