Dados do Empenho:

Número:19070006

Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14

Valor Total Liquidado:R$ 41.615,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.078,43

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.642.570,50

Valor Empenhado:R$ 341.809,13

Saldo a empenhar:R$ 1.300.761,37

Liquidação: 19070006.005

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741918

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.743,00

Valor Líquido: R$ 4.743,00

Valor Pago da RP R$ 4.743,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 06/12/2024


Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a Despesas com Serviços de Continuado de Gerenciamento de Frota com Fornecimento de Combustíveis, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme Contrato nº 1012.22.07.04.01 - Despesa referente NOVEMBRO DE 2024
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 5,7144830,00R$ 4.743,00
Total BrutoR$ 4.743,00
Total LiquidoR$ 4.743,00
NÚMERO DA NOTA: 741918

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 154R280733218639899T

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1001002310/01/2025R$ 4.743,00