- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 19070009.004
Número:19070009
Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75
Valor Total Liquidado:R$ 135.022,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.744,83
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.377.897,58
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Liquidação: 19070009.004
Liquidada em: 28/11/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 730133
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 24.979,25
Valor Líquido: R$ 24.979,25
Valor Pago da RP R$ 24.979,25
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 11/11/2024
Histórico:
Referente a aquisição de combustível (diesel), destinado a 12 (doze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, período 01 a 31/10/2024 NF 730133Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 24.979,25 | 1,00 | R$ 24.979,25 | |
Total Bruto | R$ 24.979,25 | ||||
Total Liquido | R$ 24.979,25 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 252Q103704156746899R