Dados do Empenho:

Número:19070009

Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75

Valor Total Liquidado:R$ 135.022,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.744,83

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.377.897,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66

Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52

Saldo a empenhar:R$ 709.352,14

Liquidação: 19070009.004

Liquidada em: 28/11/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 730133

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 24.979,25

Valor Líquido: R$ 24.979,25

Valor Pago da RP R$ 24.979,25

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024


Data de Solicitação 11/11/2024


Histórico:

Referente a aquisição de combustível (diesel), destinado a 12 (doze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, período 01 a 31/10/2024 NF 730133
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 24.979,251,00R$ 24.979,25
Total BrutoR$ 24.979,25
Total LiquidoR$ 24.979,25
NÚMERO DA NOTA: 730133

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 252Q103704156746899R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.