- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 19070014.005
Número:19070014
Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42
Valor Total Liquidado:R$ 6.557,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.894,61
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030122070401
Valor Total do Contrato:R$ 351.545,19
Valor Empenhado:R$ 85.317,69
Saldo a empenhar:R$ 266.227,50
Liquidação: 19070014.005
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 741931
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.188,35
Valor Líquido: R$ 1.188,35
Valor Pago da RP R$ 1.188,35
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 12/12/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 1.188,35 | 1,00 | R$ 1.188,35 | |
Total Bruto | R$ 1.188,35 | ||||
Total Liquido | R$ 1.188,35 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 172Y.0254.1691.4344999-R