Dados do Empenho:

Número:19070020

Valor Total do Empenho:R$ 16.000,97

Valor Total Liquidado:R$ 3.059,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.041,31

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220122070401

Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74

Valor Empenhado:R$ 64.087,22

Saldo a empenhar:R$ 53.094,52

Liquidação: 19070020.005

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741930

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 777,32

Valor Líquido: R$ 777,32

Valor Pago da RP R$ 777,32

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 12/12/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 777,321,00R$ 777,32
Total BrutoR$ 777,32
Total LiquidoR$ 777,32
NÚMERO DA NOTA: 741930

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 147T.8495.0191.1139599-W

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1001002410/01/2025R$ 777,32