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- Liquidação Nº 19070020.004
Número:19070020
Valor Total do Empenho:R$ 16.000,97
Valor Total Liquidado:R$ 3.059,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.041,31
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122070401
Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74
Valor Empenhado:R$ 64.087,22
Saldo a empenhar:R$ 53.094,52
Liquidação: 19070020.004
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 730130
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 777,32
Valor Líquido: R$ 777,32
Valor Pago da RP R$ 777,32
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 14/11/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/10/2024 À 31/10/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 777,32 | 1,00 | R$ 777,32 | |
Total Bruto | R$ 777,32 | ||||
Total Liquido | R$ 777,32 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 210L.6511.8061.3699899-Z