- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10010025
Número:19070020
Valor Total do Empenho:R$ 16.000,97
Valor Total Liquidado:R$ 3.059,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.041,31
Pagamento de Restos a Pagar 10010025
Pago em: 10/01/2025Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 777,32
Valor Líquido Pago: R$ 777,32
Histórico:
PERÍODO DE 01/10/2024 À 31/10/2024