Dados do Empenho:

Número:22070005

Valor Total do Empenho:R$ 12.105,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.727,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.377,94

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:190122070401

Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45

Valor Empenhado:R$ 103.855,00

Saldo a empenhar:R$ 130.508,45

Liquidação: 22070005.004

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741917

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.029,93

Valor Líquido: R$ 2.029,93

Valor Pago da RP R$ 2.029,93

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 09/12/2024


Histórico:

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,3834318,00R$ 2.029,93
Total BrutoR$ 2.029,93
Total LiquidoR$ 2.029,93
NÚMERO DA NOTA: 741917

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 999Q.0571.6910.0228299-T

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1001004710/01/2025R$ 2.029,93