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- Liquidação Nº 22070005.004
Número:22070005
Valor Total do Empenho:R$ 12.105,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.727,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.377,94
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 103.855,00
Saldo a empenhar:R$ 130.508,45
Liquidação: 22070005.004
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 741917
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.029,93
Valor Líquido: R$ 2.029,93
Valor Pago da RP R$ 2.029,93
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 09/12/2024
Histórico:
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,3834 | 318,00 | R$ 2.029,93 | |
Total Bruto | R$ 2.029,93 | ||||
Total Liquido | R$ 2.029,93 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 999Q.0571.6910.0228299-T