Dados do Empenho:

Número:22070006

Valor Total do Empenho:R$ 116.683,74

Valor Total Liquidado:R$ 109.174,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.508,81

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81

Valor Empenhado:R$ 1.016.201,21

Saldo a empenhar:R$ 1.508.563,60

Liquidação: 22070006.004

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741944

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 19.834,09

Valor Líquido: R$ 19.834,09

Valor Pago da RP R$ 19.834,09

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 27/12/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 741944, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PLACAS: PBX3I38; RED9G96; POX-8130; SAR4D30; SAS0H49; SAU6J81; SAY2H62; SAZ0I12; SBD7D20; SBE4C69; SBF2A70; SBG6C90; SBM4B60; SBM4H50.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5.435,701,00R$ 5.435,70
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 14.398,391,00R$ 14.398,39
Total BrutoR$ 19.834,09
Total LiquidoR$ 19.834,09
NÚMERO DA NOTA: 741944

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 456W882671744174799V

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801016928/01/2025R$ 19.834,09