Dados do Empenho:

Número:22070007

Valor Total do Empenho:R$ 17.601,30

Valor Total Liquidado:R$ 15.241,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81

Valor Empenhado:R$ 1.085.404,37

Saldo a empenhar:R$ 1.439.360,44

Liquidação: 22070007.005

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741943

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.542,90

Valor Líquido: R$ 1.542,90

Valor Pago da RP R$ 1.542,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 09/12/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 741943, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 1.542,901,00R$ 1.542,90
Total BrutoR$ 1.542,90
Total LiquidoR$ 1.542,90
NÚMERO DA NOTA: 741943

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 459Q083084160782399Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801007228/01/2025R$ 1.542,90