Dados do Empenho:

Número:02090125

Valor Total do Empenho:R$ 19.969,95

Valor Total Liquidado:R$ 19.969,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.025/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.560.123,49

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 246.884,78

Saldo a Contratar:R$ 3.264.778,71

Dados do Contrato:

Número:149024071501

Valor Total do Contrato:R$ 30.522,66

Valor Empenhado:R$ 24.244,50

Saldo a empenhar:R$ 6.278,16

Liquidação: 02090125.002

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (01.590.728/0009-30)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 15146

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.695,40

Valor Líquido: R$ 15.507,06

Valor Pago da RP R$ 15.695,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 05/12/2024


Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de equipamentos, acessorios e mobiliarios, de interesse da Secretaria de Saude, fundamentado no pregao eletronico nº01.025/2023 e ata de registro de preço nº01.009/2024, sob contrato nº1490.24.07.15.01
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25110GELADEIRA DE, NO MÍNIMO 370L, DFN 41. VERTICAL, 2 PORTAS, FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRANCA, SELO PROCEL “A”. 22VOLTS, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. PRODUTO COM AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA OU SUPERIOR. (UNIDADE)R$ 3.139,085,00R$ 15.695,40
Total BrutoR$ 15.695,40
Total LiquidoR$ 15.695,40
NÚMERO DA NOTA: 15146

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 09/10/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 32.2410.01.590.728/0009-30.55.001.000015146.1.07696338.9

Número do Protocolo: 232240065629026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 15.695,401,20%R$ 188,34
Total das Retenções: R$ 188,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1702004817/02/2025R$ 15.695,40