Dados do Empenho:

Número:10090003

Valor Total do Empenho:R$ 851,40

Valor Total Liquidado:R$ 834,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.068/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.278.156,84

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.779.157,52

Saldo a Contratar:R$ 1.498.999,32

Dados do Contrato:

Número:149024082001

Valor Total do Contrato:R$ 1.702,80

Valor Empenhado:R$ 834,37

Saldo a empenhar:R$ 868,43

Liquidação: 10090003.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 231378

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 834,37

Valor Líquido: R$ 824,36

Valor Pago da RP R$ 834,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 12/11/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 20090003.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#26959SUPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. SUPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS (FOS, BETAGLUCANA DE FARELO DE AVEIA E GOMA ACACIA). CONTENDO 5,7G DE FIBRA POR PORÇÃO. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM LATA DE 210G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO)R$ 283,802,94R$ 834,37
Total BrutoR$ 834,37
Total LiquidoR$ 834,37
NÚMERO DA NOTA: 231378

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 30/10/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2410.09.485.574/0001-71.55.001.000231378.1.00489196.1

Número do Protocolo: 223240062696754

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 834,371,20%R$ 10,01
Total das Retenções: R$ 10,01
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001006330/01/2025R$ 834,37