Dados do Empenho:

Número:10090003

Valor Total do Empenho:R$ 851,40

Valor Total Liquidado:R$ 834,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10090003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 834,37

Valor Total Liquidado:R$ 824,36

Pagamento de Restos a Pagar 30010063

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 834,37

Valor do IRRF: R$ 10,01

Valor Líquido Pago: R$ 824,36


Histórico:

11/2024