- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010063
Número:10090003
Valor Total do Empenho:R$ 851,40
Valor Total Liquidado:R$ 834,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 30010063
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 834,37
Valor do IRRF: R$ 10,01
Valor Líquido Pago: R$ 824,36
Histórico:
11/2024