Dados do Empenho:

Número:25090013

Valor Total do Empenho:R$ 83.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.860,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.023/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.350.516,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.599.082,60

Saldo a Contratar:R$ 2.751.433,40

Dados do Contrato:

Número:149024091606

Valor Total do Contrato:R$ 128.380,00

Valor Empenhado:R$ 83.120,00

Saldo a empenhar:R$ 45.260,00

Liquidação: 25090013.002

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 30886

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.303,20

Valor Líquido: R$ 14.131,56

Valor Pago da RP R$ 14.303,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024


Data de Solicitação 06/11/2024


Histórico:

Liquidação para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos injetáveis ( ordem de fornecimento n°22100002 e empenho n°25090013 )
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#2763GLICOSE 25% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE)R$ 0,5110.000,00R$ 5.100,00
#11040GLICOSE 50% C/ 10ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA)R$ 0,5710.000,00R$ 5.700,00
#3400FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE)R$ 1,512.320,00R$ 3.503,20
Total BrutoR$ 14.303,20
Total LiquidoR$ 14.303,20
NÚMERO DA NOTA: 30886

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/10/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2410.05.675.713/0001-79.55.001.000030886.1.00031815.0

Número do Protocolo: 223240062009092

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 14.303,201,20%R$ 171,64
Total das Retenções: R$ 171,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402001014/02/2025R$ 14.303,20