- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020010
Número:25090013
Valor Total do Empenho:R$ 83.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.860,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:25090013.002
Valor Total da Liquidação:R$ 14.303,20
Valor Total Liquidado:R$ 14.131,56
Pagamento de Restos a Pagar 14020010
Pago em: 14/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 14.303,20
Valor do IRRF: R$ 171,64
Valor Líquido Pago: R$ 14.131,56
Histórico: