Dados do Empenho:

Número:25090019

Valor Total do Empenho:R$ 32.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.089,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.023/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.350.516,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.599.082,60

Saldo a Contratar:R$ 2.751.433,40

Dados do Contrato:

Número:149024091602

Valor Total do Contrato:R$ 32.550,00

Valor Empenhado:R$ 13.089,44

Saldo a empenhar:R$ 19.460,56

Liquidação: 25090019.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 232798

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.535,67

Valor Líquido: R$ 5.469,24

Valor Pago da RP R$ 5.535,67

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 22/11/2024


Histórico:

Liquidação para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos injetáveis, sob ordem de fornecimento n°22100004 e empenho n°25090019.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18734PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (AMPOLA)R$ 2,172.551,00R$ 5.535,67
Total BrutoR$ 5.535,67
Total LiquidoR$ 5.535,67
NÚMERO DA NOTA: 232798

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.09.485.574/0001-71.55.001.000232798.1.00491966.4

Número do Protocolo: 223240070052879

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 5.535,671,20%R$ 66,43
Total das Retenções: R$ 66,43
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801009128/01/2025R$ 5.535,67