Dados do Empenho:

Número:01100221

Valor Total do Empenho:R$ 4.864,20

Valor Total Liquidado:R$ 4.864,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222040101

Valor Total do Contrato:R$ 359.341,20

Valor Empenhado:R$ 306.477,48

Saldo a empenhar:R$ 52.863,72

Liquidação: 01100221.003

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4368

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 810,70

Valor Líquido: R$ 731,25

Valor Pago da RP R$ 810,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 16/12/2024


Histórico:

Solicitação de Liquidação para as despesas com contratação de empresa de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DEMUTRAN. Conforme contrato de Nº 1012.22.04.01.01, DESPESA ESTIMADA DEZEMBRO 2024-DEMUTRAN
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,0710,00R$ 810,70
Total BrutoR$ 810,70
Total LiquidoR$ 810,70
NÚMERO DA NOTA: 4368

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 2owu3z6r9nelg4jaqbslypkdcmh

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 810,705,00%R$ 40,54
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 810,704,80%R$ 38,91
Total das Retenções: R$ 79,45
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602002506/02/2025R$ 810,70