Dados do Empenho:

Número:01110174

Valor Total do Empenho:R$ 808.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 803.081,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 39.381.376,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 39.381.376,31

Valor Empenhado:R$ 32.025.775,00

Saldo a empenhar:R$ 7.355.601,31

Liquidação: 01110174.002

Liquidada em: 16/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 23144

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 386.317,94

Valor Líquido: R$ 369.319,95

Valor Pago da RP R$ 386.317,94

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 09/12/2024


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, referente a 2º quinzena de Novembro de 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21871SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,5658.889,9298R$ 386.317,94
Total BrutoR$ 386.317,94
Total LiquidoR$ 386.317,94
NÚMERO DA NOTA: 23144

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1601 - Serviços de transporte coletivo regular intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 386.317,942,00%R$ 7.726,36
IR - PJ0014 - Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarqueExtraorçamentárioR$ 386.317,942,40%R$ 9.271,63
Total das Retenções: R$ 16.997,99
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2201005022/01/2025R$ 386.317,94