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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22010050
Número:01110174
Valor Total do Empenho:R$ 808.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 803.081,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110174.002
Valor Total da Liquidação:R$ 386.317,94
Valor Total Liquidado:R$ 369.319,95
Pagamento de Restos a Pagar 22010050
Pago em: 22/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Valor Total: R$ 386.317,94
Valor do ISS: R$ 7.726,36
Valor do IRRF: R$ 9.271,63
Valor Líquido Pago: R$ 369.319,95
Histórico: