Dados do Empenho:

Número:01110174

Valor Total do Empenho:R$ 808.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 803.081,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110174.002

Valor Total da Liquidação:R$ 386.317,94

Valor Total Liquidado:R$ 369.319,95

Pagamento de Restos a Pagar 22010050

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 386.317,94

Valor do ISS: R$ 7.726,36

Valor do IRRF: R$ 9.271,63

Valor Líquido Pago: R$ 369.319,95


Histórico: