Dados do Empenho:

Número:01110174

Valor Total do Empenho:R$ 808.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 803.081,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.964.517,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 27.964.517,44

Valor Empenhado:R$ 27.530.869,56

Saldo a empenhar:R$ 433.647,88

Liquidação: 01110174.001

Liquidada em: 16/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 23143

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 416.763,35

Valor Líquido: R$ 398.425,76

Valor Pago da RP R$ 416.763,35

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 09/12/2024


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, referente a 1º quinzena de Novembro de 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21871SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,5663.530,9984R$ 416.763,35
Total BrutoR$ 416.763,35
Total LiquidoR$ 416.763,35
NÚMERO DA NOTA: 23143

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1601 - Serviços de transporte coletivo regular intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 416.763,352,00%R$ 8.335,27
IR - PJ0014 - Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarqueExtraorçamentárioR$ 416.763,352,40%R$ 10.002,32
Total das Retenções: R$ 18.337,59
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0701001207/01/2025R$ 416.763,35