Dados do Empenho:

Número:01110174

Valor Total do Empenho:R$ 808.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 803.081,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110174.001

Valor Total da Liquidação:R$ 416.763,35

Valor Total Liquidado:R$ 398.425,76

Pagamento de Restos a Pagar 07010012

Pago em: 07/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 416.763,35

Valor do ISS: R$ 8.335,27

Valor do IRRF: R$ 10.002,32

Valor Líquido Pago: R$ 398.425,76


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, referente a 1º quinzena de Novembro de 2024.