- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 04110037.001
Número:04110037
Valor Total do Empenho:R$ 42.767,90
Valor Total Liquidado:R$ 42.767,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.033/2023TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 302.024,78
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 344.792,68
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024011502
Valor Total do Contrato:R$ 344.792,68
Valor Empenhado:R$ 344.792,67
Saldo a empenhar:R$ 0,01
Liquidação: 04110037.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: VIDAL ENGENHARIA LTDA (44.353.101/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 152
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 42.767,89
Valor Líquido: R$ 41.513,83
Valor Pago da RP R$ 42.767,89
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 26/12/2024
Histórico:
Despesas com Revitalização da Praça Pajuçara Park (Avenida Airton Senna com Rua Vereador Carlos Alberto Portela), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, referente a 5º medição (Período de 25/11/2024 a 15/12/2024).Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#15140 | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA (SERVIÇO) | R$ 42.767,89 | 1,00 | R$ 42.767,89 | |
Total Bruto | R$ 42.767,89 | ||||
Total Liquido | R$ 42.767,89 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 25.081,15 | 5,00% | R$ 1.254,06 |