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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06010013
Número:04110037
Valor Total do Empenho:R$ 42.767,90
Valor Total Liquidado:R$ 42.767,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04110037.001
Valor Total da Liquidação:R$ 42.767,89
Valor Total Liquidado:R$ 41.513,83
Pagamento de Restos a Pagar 06010013
Pago em: 06/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: VIDAL ENGENHARIA LTDA (44.353.101/0001-11)
Valor Total: R$ 42.767,89
Valor do ISS: R$ 1.254,06
Valor Líquido Pago: R$ 41.513,83
Histórico:
Despesas com Revitalização da Praça Pajuçara Park (Avenida Airton Senna com Rua Vereador Carlos Alberto Portela), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, referente a 5º medição (Período de 25/11/2024 a 15/12/2024).