Dados do Empenho:

Número:02120624

Valor Total do Empenho:R$ 254.186,54

Valor Total Liquidado:R$ 254.186,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02120624.001

Liquidada em: 02/12/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 254.186,54

Valor Líquido: R$ 254.186,54

Valor Pago da RP R$ 63.093,27

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 02/12/2024


Histórico:

Valor que se empenha para repasse do PAE - Programa de Autonomia Escolar, conforme a Lei Nº 3.097/2021, regulamentada pelo Decreto Nº 4.318/2021
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24742INCISO VII - CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, E PROVEDOR DE INTERNET (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 192.000,001,00R$ 192.000,00
#24736INCISO I - MANTER E CONSERVAR O BEM IMÓVEL (ESTRUTURA FÍSICA, CAIXAS D’ÁGUA, ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, CAPINAÇÃO E PODA DE ÁRVORES). (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 62.186,541,00R$ 62.186,54
Total BrutoR$ 254.186,54
Total LiquidoR$ 254.186,54
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2102010021/02/2025R$ 63.093,27