Dados do Empenho:

Número:30120017

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.004/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024020761

Valor Total do Contrato:R$ 13.563,75

Valor Empenhado:R$ 13.563,75

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 30120017.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 13393

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.000,00

Valor Líquido: R$ 2.000,00

Valor Pago da RP R$ 2.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/12/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE ORD. DE FORNECIMENTO DE Nº 01070053.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4855GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 20,00100,00R$ 2.000,00
Total BrutoR$ 2.000,00
Total LiquidoR$ 2.000,00
NÚMERO DA NOTA: 13393

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 16/10/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2410.04.635.530/0001-67.55.001.000013393.1.24101655.9

Número do Protocolo: 223240057308102

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402017704/02/2025R$ 2.000,00