Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.364.542,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.382.957,20

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 74.452,42

Valor Líquido: R$ 57.474,69

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

Fopag.comissi 01.comp.janeiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 74.452,421,00R$ 74.452,42
Total BrutoR$ 74.452,42
Total LiquidoR$ 74.452,42
Retenções
TipoAçãoValor Total
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 405,98
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 575,10
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.016,06
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 9.980,59
Total das Retenções: R$ 16.977,73
Total Pago: R$ 74.452,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901101929/01/2025R$ 74.452,42