Dados do Empenho:

Número:02010313

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.129,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.871,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010313.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.212,30

Valor Líquido: R$ 16.212,30

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

FOPAG REF JAN25 - ADM CENTRAL - ESTAG - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 16.212,301,00R$ 16.212,30
Total BrutoR$ 16.212,30
Total LiquidoR$ 16.212,30
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 16.212,30 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901070229/01/2025R$ 16.212,30