Dados do Empenho:

Número:30120036

Valor Total do Empenho:R$ 565.420,00

Valor Total Liquidado:R$ 565.420,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.054/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.025.820,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021110314

Valor Total do Contrato:R$ 13.463.520,00

Valor Empenhado:R$ 11.520.850,00

Saldo a empenhar:R$ 1.942.670,00

Liquidação: 30120036.001

Liquidada em: 30/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2289

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 282.710,00

Valor Líquido: R$ 269.139,92

Valor Pago da RP R$ 282.710,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 28/01/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. - NOVEMBRO/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19882LICENÇA MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO (SOFTWARE) PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO)R$ 3.050,0080,00R$ 244.000,00
#19896LICENÇA MENSAL DE APLICATIVO MOBILE PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS ACE – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO TABLETS EM COMODATO. (SERVIÇO)R$ 70,00167,00R$ 11.690,00
#19894LICENÇA MENSAL DE APLICATIVO MOBILE PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS ACS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO TABLETS EM COMODATO. (SERVIÇO)R$ 70,00386,00R$ 27.020,00
Total BrutoR$ 282.710,00
Total LiquidoR$ 282.710,00
NÚMERO DA NOTA: 2289

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 14/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 282.710,004,80%R$ 13.570,08
Total das Retenções: R$ 13.570,08
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702002207/02/2025R$ 282.710,00