Dados do Empenho:

Número:30120036

Valor Total do Empenho:R$ 565.420,00

Valor Total Liquidado:R$ 565.420,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120036.001

Valor Total da Liquidação:R$ 282.710,00

Valor Total Liquidado:R$ 269.139,92

Pagamento de Restos a Pagar 07020022

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 282.710,00

Valor do IRRF: R$ 13.570,08

Valor Líquido Pago: R$ 269.139,92


Histórico: