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- Liquidação Nº 30120037.002
Número:30120037
Valor Total do Empenho:R$ 1.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.054/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.025.820,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021110314
Valor Total do Contrato:R$ 13.463.520,00
Valor Empenhado:R$ 11.520.850,00
Saldo a empenhar:R$ 1.942.670,00
Liquidação: 30120037.002
Liquidada em: 30/01/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2288
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 700,00
Valor Líquido: R$ 666,40
Valor Pago da RP R$ 700,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 28/01/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. - DEZEMBRO/2024Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#19880 | MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS EM SALA DE SITUAÇÃO, COM DADOS CONSOLIDADOS ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GRÁFICOS E ALERTAS, CAPTADOS EM TEMPO REAL DA BASE DE DADOS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO) | R$ 700,00 | 1,00 | R$ 700,00 | |
Total Bruto | R$ 700,00 | ||||
Total Liquido | R$ 700,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 700,00 | 4,80% | R$ 33,60 |