Dados do Empenho:

Número:07060022

Valor Total do Empenho:R$ 54.703,67

Valor Total Liquidado:R$ 54.703,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.008/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.305.516,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023053101

Valor Total do Contrato:R$ 200.870,13

Valor Empenhado:R$ 193.055,32

Saldo a empenhar:R$ 7.814,81

Liquidação: 07060022.007

Liquidada em: 10/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6289

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.814,81

Valor Líquido: R$ 7.439,70

Valor Pago da RP R$ 7.814,81

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 29/01/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.DEZEMBRO/2024
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24655LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SAÚDE (MÊS)R$ 7.814,811,00R$ 7.814,81
Total BrutoR$ 7.814,81
Total LiquidoR$ 7.814,81
NÚMERO DA NOTA: 6289

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 391896206

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0018 - serviços de telefoniaExtraorçamentárioR$ 7.814,814,80%R$ 375,11
Total das Retenções: R$ 375,11
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103009611/03/2025R$ 7.814,81