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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11030096
Número:07060022
Valor Total do Empenho:R$ 54.703,67
Valor Total Liquidado:R$ 54.703,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07060022.007
Valor Total da Liquidação:R$ 7.814,81
Valor Total Liquidado:R$ 7.439,70
Pagamento de Restos a Pagar 11030096
Pago em: 11/03/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total: R$ 7.814,81
Valor do IRRF: R$ 375,11
Valor Líquido Pago: R$ 7.439,70
Histórico: