Dados do Empenho:

Número:02010157

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.028,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.971,22

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010157.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.167,08

Valor Líquido: R$ 8.239,80

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Jan/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 10.167,081,00R$ 10.167,08
Total BrutoR$ 10.167,08
Total LiquidoR$ 10.167,08
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.019,16
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 736,07
Vale TransportePagar/RecolherR$ 117,60
Faltas*Pagar/RecolherR$ 54,45
Total das Retenções: R$ 1.927,28
Total Pago: R$ 10.167,08 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901092329/01/2025R$ 10.167,08