Dados do Empenho:

Número:01110282

Valor Total do Empenho:R$ 283.550,44

Valor Total Liquidado:R$ 283.550,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.025/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.679.134,65

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.013.606,71

Saldo a Contratar:R$ 6.665.527,94

Dados do Contrato:

Número:101024031801

Valor Total do Contrato:R$ 283.550,44

Valor Empenhado:R$ 283.550,44

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 01110282.001

Liquidada em: 31/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 666

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 283.550,44

Valor Líquido: R$ 253.210,54

Valor Pago da RP R$ 283.550,44

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 28/01/2025


Histórico:

Despesas de R.P. com a Urbanização e Revitalização de Praças Esportivas, Recreativas e Ambientes afins no município de Maracanaú (PRAÇA ESPORTIVA - ARENINHA DA PRAÇA JOÃO BATISTA DE ALMEIDA), de interesse da Secretaria de Infraestrutura Mobilidade e Controle Urbano, referente a 1º Medição (Período de 05/09/2024 a 31/10/2024).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21858IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS, RECREATIVAS E AMBIENTES AFINS NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ. (UNIDADE)R$ 283.550,441,00R$ 283.550,44
Total BrutoR$ 283.550,44
Total LiquidoR$ 283.550,44
NÚMERO DA NOTA: 666

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 899700449

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 283.550,444,00%R$ 11.342,02
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 141.775,2211,00%R$ 15.595,27
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 283.550,441,20%R$ 3.402,61
Total das Retenções: R$ 30.339,90
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302002703/02/2025R$ 283.550,44