- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03020027
Número:01110282
Valor Total do Empenho:R$ 283.550,44
Valor Total Liquidado:R$ 283.550,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110282.001
Valor Total da Liquidação:R$ 283.550,44
Valor Total Liquidado:R$ 253.210,54
Pagamento de Restos a Pagar 03020027
Pago em: 03/02/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)
Valor Total: R$ 283.550,44
Valor do INSS: R$ 15.595,27
Valor do ISS: R$ 11.342,02
Valor do IRRF: R$ 3.402,61
Valor Líquido Pago: R$ 253.210,54
Histórico:
12/2024