Dados do Empenho:

Número:01110282

Valor Total do Empenho:R$ 283.550,44

Valor Total Liquidado:R$ 283.550,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110282.001

Valor Total da Liquidação:R$ 283.550,44

Valor Total Liquidado:R$ 253.210,54

Pagamento de Restos a Pagar 03020027

Pago em: 03/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Valor Total: R$ 283.550,44

Valor do INSS: R$ 15.595,27

Valor do ISS: R$ 11.342,02

Valor do IRRF: R$ 3.402,61

Valor Líquido Pago: R$ 253.210,54


Histórico:

12/2024