Dados do Empenho:

Número:01070247

Valor Total do Empenho:R$ 92.844,54

Valor Total Liquidado:R$ 71.942,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01

Dados da Licitação:

Número:10.011/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.181.530,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.363.060,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:109023062001

Valor Total do Contrato:R$ 2.363.060,40

Valor Empenhado:R$ 1.181.530,48

Saldo a empenhar:R$ 1.181.529,92

Liquidação: 01070247.006

Liquidada em: 30/01/2025

Unidade Gestora:

39 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Fornecedor: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 405

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.318,24

Valor Líquido: R$ 7.230,42

Valor Pago da RP R$ 7.318,24

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 28/01/2025


Histórico:

Despesas de R.P. das despesas da execução do Trabalho Técnico Social - TTS (Projeto de Trabalho Social - PTS e Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial - PDSTS), no Empreendimento Residencial Demócrito Dummar I, realizados no mês de Agosto de 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24837EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESID. DEMÓCRITO I (SERVIÇO)R$ 7.318,241,00R$ 7.318,24
Total BrutoR$ 7.318,24
Total LiquidoR$ 7.318,24
NÚMERO DA NOTA: 405

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 7.318,241,20%R$ 87,82
Total das Retenções: R$ 87,82
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302001303/02/2025R$ 7.318,24