Dados do Empenho:

Número:02010245

Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 387.983,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 947.016,54

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010245.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 112.088,60

Valor Líquido: R$ 86.977,17

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

FOPAG REF JAN25 - COMISS - ADM - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 112.088,601,00R$ 112.088,60
Total BrutoR$ 112.088,60
Total LiquidoR$ 112.088,60
Retenções
TipoAçãoValor Total
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 591,50
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 507,46
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 571,03
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 10.141,45
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 13.025,48
Vale TransportePagar/RecolherR$ 274,51
Total das Retenções: R$ 25.111,43
Total Pago: R$ 112.088,60 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901059429/01/2025R$ 112.088,60