Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010245

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 387.983,46

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 947.016,54


Projeto/Atividade:2.065 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal comissionados - RGPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010245.00527/03/2025R$ 866,22
R$ 0,00
02010245.00427/03/2025R$ 143.083,67
R$ 0,00
02010245.00325/02/2025R$ 6.400,00
R$ 0,00
02010245.00225/02/2025R$ 125.544,97
R$ 0,00
02010245.00127/01/2025R$ 112.088,60
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010594FMSAC02010245FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 112.088,60
26/02/202526020822FMSAC02010245FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 125.544,97
07/03/202507030173FMSAC02010245FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.400,00
28/03/202528030916FMSAC02010245FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 143.083,67
08/04/202508040237FMSAC02010245FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 866,22
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.