Dados do Empenho:

Número:02010271

Valor Total do Empenho:R$ 76.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.438,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.061,97

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010271.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.306,08

Valor Líquido: R$ 6.306,08

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

FOPAG REF JAN25 - EFETIVOS ATENÇ BAS - AUX DOENCA SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 6.306,081,00R$ 6.306,08
Total BrutoR$ 6.306,08
Total LiquidoR$ 6.306,08
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 6.306,08 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901038829/01/2025R$ 6.306,08