Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010271

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 76.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.438,03

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.061,97


Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de benefícios assistenciais (AUXILIO SAÚDE), lotados na Atenção Básica, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010271.00627/03/2025R$ 12.804,61
R$ 0,00
02010271.00527/03/2025R$ 5.084,84
R$ 0,00
02010271.00425/02/2025R$ 1.487,16
R$ 0,00
02010271.00325/02/2025R$ 6.529,16
R$ 0,00
02010271.00227/01/2025R$ 6.306,08
R$ 0,00
02010271.00127/01/2025R$ 4.226,18
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010268FMSAC02010271FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 4.226,18
29/01/202529010388FMSAC02010271FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.306,08
26/02/202526020199FMSAC02010271FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.529,16
26/02/202526020168FMSAC02010271FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.487,16
28/03/202528031155FMSAC02010271FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 5.084,84
28/03/202528030693FMSAC02010271FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 12.804,61
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.