Dados do Empenho:

Número:02010468

Valor Total do Empenho:R$ 331.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.390,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.609,79

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010468.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29.540,85

Valor Líquido: R$ 29.540,85

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

FOPAG REF JAN25 - PISO ENFERM - CONTRATO TEMP ATENÇ ESPECIALIZ SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 29.540,851,00R$ 29.540,85
Total BrutoR$ 29.540,85
Total LiquidoR$ 29.540,85
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 29.540,85 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901050329/01/2025R$ 29.540,85