Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010468

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 331.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.390,21

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.609,79


Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde

Fonte:1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - temporários(Piso de Enfermagem), lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010468.00327/03/2025R$ 32.530,39
R$ 0,00
02010468.00225/02/2025R$ 26.318,97
R$ 0,00
02010468.00127/01/2025R$ 29.540,85
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010503FMSAC02010468FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 29.540,85
26/02/202526020795FMSAC02010468FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 26.318,97
28/03/202528030730FMSAC02010468FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 32.530,39
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.