Dados do Empenho:

Número:03060271

Valor Total do Empenho:R$ 50.796,45

Valor Total Liquidado:R$ 50.796,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.047/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.759.984,61

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.900.706,81

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023032901

Valor Total do Contrato:R$ 7.900.706,81

Valor Empenhado:R$ 3.221.486,97

Saldo a empenhar:R$ 4.679.219,84

Liquidação: 03060271.005

Liquidada em: 31/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10328

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.575,33

Valor Líquido: R$ 6.003,28

Valor Pago da RP R$ 6.575,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 28/01/2025


Histórico:

Despesas de R.P. com Urbanização da área externa da Secretaria de Cultura (Dorian Sampaio), Maracanaú - CE, reajuste referente a 14° medição (Período de 07/12/2024 - 15/01/2025).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11735URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO)R$ 6.575,331,00R$ 6.575,33
Total BrutoR$ 6.575,33
Total LiquidoR$ 6.575,33
NÚMERO DA NOTA: 10328

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 348285439

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 3.287,674,00%R$ 131,51
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 3.287,6711,00%R$ 361,64
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 6.575,331,20%R$ 78,90
Total das Retenções: R$ 572,05
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302002103/02/2025R$ 6.575,33