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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03020021
Número:03060271
Valor Total do Empenho:R$ 50.796,45
Valor Total Liquidado:R$ 50.796,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060271.005
Valor Total da Liquidação:R$ 6.575,33
Valor Total Liquidado:R$ 6.003,28
Pagamento de Restos a Pagar 03020021
Pago em: 03/02/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)
Valor Total: R$ 6.575,33
Valor do INSS: R$ 361,64
Valor do ISS: R$ 131,51
Valor do IRRF: R$ 78,90
Valor Líquido Pago: R$ 6.003,28
Histórico:
01/2025