Dados do Empenho:

Número:03060271

Valor Total do Empenho:R$ 50.796,45

Valor Total Liquidado:R$ 50.796,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03060271.005

Valor Total da Liquidação:R$ 6.575,33

Valor Total Liquidado:R$ 6.003,28

Pagamento de Restos a Pagar 03020021

Pago em: 03/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)

Valor Total: R$ 6.575,33

Valor do INSS: R$ 361,64

Valor do ISS: R$ 131,51

Valor do IRRF: R$ 78,90

Valor Líquido Pago: R$ 6.003,28


Histórico:

01/2025