Dados do Empenho:

Número:03100006

Valor Total do Empenho:R$ 35.775,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.393,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.381,62

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15

Valor Empenhado:R$ 891.856,65

Saldo a empenhar:R$ 1.034.017,50

Liquidação: 03100006.004

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 757591

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.222,31

Valor Líquido: R$ 4.222,31

Valor Pago da RP R$ 4.222,31

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 29/01/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (Diesel), através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal. Valor bruto = R$ 11.479,50 - taxa administrativa = R$ 528,06, perfazendo -se o valor liquido de R$ 10.951,44, de acordo com os veículos de placa: NVF2188, OSH7840, SSI3D79, SSI3D84.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 4.222,311,00R$ 4.222,31
Total BrutoR$ 4.222,31
Total LiquidoR$ 4.222,31
NÚMERO DA NOTA: 757591

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2025

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 862Q963682141872999R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602019706/02/2025R$ 4.222,31