- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080198.005
Número:01080198
Valor Total do Empenho:R$ 297.884,25
Valor Total Liquidado:R$ 210.657,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,08
Número:101004/24-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.326.964,92
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.326.964,92
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024062801
Valor Total do Contrato:R$ 2.326.964,92
Valor Empenhado:R$ 660.657,19
Saldo a empenhar:R$ 1.666.307,73
Liquidação: 01080198.005
Liquidada em: 15/01/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 410171
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 11.068,38
Valor Líquido: R$ 11.041,82
Valor Pago da RP R$ 11.068,38
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 15/01/2025
Histórico:
Despesas de R.P. do serviço de fornecimento de gás natural para Usina de Asfalto, referente ao mês de Dezembro de 2024, acrescida da retenção do Imposto de Renda - IR no valor de R$ 26,56.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#23799 | GÁS NATURAL (METRO CÚBICO) | R$ 11.068,38 | 1,00 | R$ 11.068,38 | |
Total Bruto | R$ 11.068,38 | ||||
Total Liquido | R$ 11.068,38 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 31/12/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2412.73.759.185/0001-96.55.001.000410171.1.56445753.4
Número do Protocolo: 22325000450719
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0011 - Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural | Extraorçamentário | R$ 11.068,38 | 0,24% | R$ 26,56 |